Wybrany termin:
Termin:
1 lut 2025 - 1 lut 2026
Miejsce:
Gdańsk
Cena:
4100,00 zł

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Offer image
Offer image
Wybrany termin:

Termin:

1 lut 2025 - 1 lut 2026

Miejsce:

Gdańsk

Czas trwania:

174 godz.

Prowadzący:

Prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischk

Cena (brutto):

4100,00 zł

Pozostałe terminy:

W tym momencie brak dostepnych terminów

Studia podyplomowe mają na celu zdobycie kwalifikacji audytora zewnętrznego i przygotowanie do pełnienia kluczowych funkcji w jednostkach sektora publicznego. Program oparty jest na wytycznych Ministerstwa Finansów i obejmuje audyt wewnętrzny, kontrolę w jednostkach sektora finansów publicznych, audyty w zamówieniach publicznych i projektach finansowanych z Funduszy Unijnych. Praktyczna formuła zajęć pozwala uczestnikom samodzielnie przeprowadzać audyty i analizy, a asysta doświadczonej kadry umożliwia naukę na własnych błędach.

Usługa:
Studia podyplomowe
Poziom:
Zaawansowany

Studia są kierowane do osób posiadających dwuletnią praktykę, które chcą zdobyć kwalifikacje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

  • Finanse publiczne
  • Zobowiązania podatkowe i podatki samorządowe
  • Zarządzanie organizacjami publicznymi
  • Podstawy rachunkowości
  • Podstawy rachunkowości budżetowej
  • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Analiza i badanie sprawozdania finansowego
  • Dyscyplina finansów publicznych
  • Podstawy prawne prowadzenia audytu wewnętrznego w JST
  • Planowanie i sprawozdawczość roczna
  • Dobór próby w audycie
  • Audyt bezpieczeństwa informacji
  • Realizacja zadania audytowego
  • Zamówienia publiczne i kontrola zamówień publicznych
  • Realizacja zadania audytowego – audyt funduszy unijnych
  • Realizacja zadania audytowego – audyt informatyczny
  • Realizacja zadania audytowego – zarządzanie ludźmi
  • Realizacja zadania audytowego – nadużycia w samorządach
  • Etyka audytu wewnętrznego – wykrywanie przestępstw
  • Zarządzanie ryzykiem nadużyć
  • Program zapewnienia i poprawy jakości audytu (w tym zasady zewnętrznej oceny audytu w postaci walidacji samooceny jak i pełnej oceny zewnętrznej QA)
  • Praktyczne zajęcia warsztatowe
  • Analizy przypadków
  • Przeprowadzanie audytów i testów
  • Praca z dokumentacją audytową
  • Asysta doświadczonej kadry

Sekretariat:

  • Osoba: mgr Aleksandra Todorowicz
  • E-mail: Aleksandra.Todorowicz@zie.pg.gda.pl
  • Telefon: +48 58 347 24 46
  • Organizator: Wydział Zarządzani i Ekonomii

Uczestnik otrzymuje:

  • Kwalifikacje audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wiedza:

  • Znajomość przepisów prawa dotyczących finansów publicznych
  • Zrozumienie zasad audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
  • Wiedza na temat zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Znajomość procedur związanych z audytami funduszy unijnych i zamówieniami publicznymi

Umiejętności:

  • Przeprowadzanie audytów i analiz ryzyka
  • Opracowywanie planów audytu i sprawozdań z audytów
  • Realizacja zadań audytowych w różnych obszarach, w tym bezpieczeństwo informacji i audyty informatyczne
  • Przygotowanie i przeprowadzanie testów audytowych

Kompetencje społeczne:

  • Etyczne podejście do audytu i wykrywania przestępstw
  • Umiejętność pracy w zespole i samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie audytu
  • Komunikacja i współpraca z innymi jednostkami oraz interesariuszami
  • Zarządzanie zespołem audytorskim